Разработка мероприятий по управлению запасами в филиале «Волгоградский завод» ОАО «Северсталь - метиз»

Приложение 3

Баланс филиала «Волгоградский завод» ОАО «Северсталь - метиз» за 2007 г., тыс. руб.

Актив

Код по-

На начало

На конец отчет-

 

казателя

отчетного года

ного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

 

97

97

Нематериальные активы

110

Основные средства

120

12866

13014

Незавершенное строительство

130

   

Доходные вложения в материальные ценности

135

   

Долгосрочные финансовые вложения

140

   

Отложенные налоговые активы

145

   

Прочие внеоборотные активы

150

0

350

Итого по разделу I

190

12963

13461

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

 

10780

12328

Запасы

210

в том числе:

 

1096

1165

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

 

животные на выращивании и откорме

     

затраты в незавершенном производстве

 

9072

10975

готовая продукция и товары для перепродажи

 

516

87

товары отгруженные

     

расходы будущих периодов

     

прочие запасы и затраты

 

96

101

Налог на добавленную стоимость по приобретенным

 

221

301

ценностям

220

Дебиторская задолженность (платежи по которой

     

ожидаются более чем через 12 месяцев после

 

отчетной даты)

230

в том числе покупатели и заказчики

     

Дебиторская задолженность (платежи по которой

 

3098

3266

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной

 

даты)

240

в том числе покупатели и заказчики

 

3098

3266

Краткосрочные финансовые вложения

250

893

755

Денежные средства

260

1265

1005

Прочие оборотные активы

270

   

Итого по разделу II

290

16257

17655

БАЛАНС

300

29220

31116

 

Пассив

Код по-

На начало

На конец отчет-

 
   

казателя

отчетного периода

ного периода

 
 

1

2

3

4

 
 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

 

8400

8400

 
 

Уставный капитал

410

 
 

Собственные акции, выкупленные у акционеров

       
 

Добавочный капитал

420

1698

1698

 
 

Резервный капитал

430

1127

1209

 
 

в том числе:

       
 

резервы, образованные в соответствии

   
 

с законодательством

   
 

резервы, образованные в соответствии

       
 

с учредительными документами

   
 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

2086

4412

 
 

Итого по разделу III

490

13311

15719

 
 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

5572

4987

 
 

Займы и кредиты

510

 
 

Отложенные налоговые обязательства

515

     
 

Прочие долгосрочные обязательства

520

     
 

Итого по разделу IV

590

5572

4987

 
 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

6462

6508

 
 

Займы и кредиты

610

 
 

Кредиторская задолженность

620

3875

3902

 
 

в том числе:

 

3144

3076

 
 

поставщики и подрядчики

   
 

задолженность перед персоналом организации

 

341

402

 
 

задолженность перед государственными

 

108

155

 
 

внебюджетными фондами

   
 

задолженность по налогам и сборам

 

128

148

 
 

прочие кредиторы

 

154

121

 
 

Задолженность перед участниками (учредителями)

       
 

по выплате доходов

630

 
 

Доходы будущих периодов

640

     
 

Резервы предстоящих расходов

650

     
 

Прочие краткосрочные обязательства

660

0

0

 
 

Итого по разделу V

690

10337

10410

 
 

БАЛАНС

700

29220

31116

 
Перейти на страницу:
3 4 5 6 7 8 9 10 11